4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
22
Data de Lançamento: 06/11/2014 |
2.218,27
4/026-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
2.218,27
2.218,27
1,0000
0,00
4/027-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
135,12
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
135,12
1,0000
135,12
0,00
6/025-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
67,56
1,0000
67,56
0,00
6/026-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
135,12
1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
135,12
1,0000
135,12
0,00
8/010-2014
7805/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL
67,56
1,0000
67,56
0,00
17/074-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
252,60
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
252,60
1,0000
252,60
0,00
45/010-2014
278/2014
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
724,00
1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO
724,00
1,0000
724,00
0,00
96/017-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
195,18
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
195,18
1,0000
195,18
0,00
96/018-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
637,46
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
637,46
1,0000
637,46
0,00
113/040-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
67,56
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE |
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
67,56
1,0000
67,56
139,56
170/032-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
139,56
139,56
1,0000
0,00
175/009-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
983,52
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A |
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO |
983,52
1,0000
983,52
0,00
177/007-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74,77
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO
74,77
1,0000
74,77
0,00
362/009-2014
194/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
146,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
146,00
SV
0,0600
2.500,00
0,00
364/011-2014
203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
300,00
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO |
DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO |
DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS |
300,00
SV
0,0800
3.600,00
0,00
401/011-2014
257/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
195,18
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS
195,18
1,0000
195,18
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
22
0,00
876/009-2014
787/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
15,87
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - |
SAÚDE |
15,87
1,0000
15,87
0,00
886/009-2014
790/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
29,85
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
29,85
1,0000
29,85
0,00
1142/027-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
67,56
1,0000
67,56
0,00
1327/015-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
62,97
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
62,97
62,97
1,0000
0,00
1428/010-2014
1415/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.600,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
ASSIST. SOCIAL |
3.600,00
3.600,00
1,0000
0,00
2532/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2533/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2535/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2536/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 |
CEF |
78,75
78,75
MÊS
1,0000
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2537/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 |
CEF |
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2538/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2539/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C-C 361-0 |
CEF |
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2540/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
462,30
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
157,50
MÊS
1,0000
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2542/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2543/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2544/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
462,30
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
22
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
157,50
MÊS
1,0000
0,00
2545/005-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2547/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2548/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
541,05
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
157,50
MÊS
1,0000
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2549/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2550/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2551/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2554/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2557/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2638/005-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2639/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
3172/007-2014
2364/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
358,55
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA |
PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS |
358,55
SV
0,0600
6.240,00
0,00
3498/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
3589/007-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
10.628,78
6 - EXAME DE ACIDO URICO
315,27
SV
279,0000
1,13
14 - EXAME DE BETA HCG
200,26
SV
38,0000
5,27
1 - EXAME DE GLICEMIA
723,90
SV
635,0000
1,14
11 - EXAME DE SODIO
157,55
SV
137,0000
1,15
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
542,70
SV
335,0000
1,62
9 - EXAME DE TGP
225,40
SV
196,0000
1,15
15 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
4,84
SV
4,0000
1,21
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
22
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.625,67
SV
669,0000
2,43
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
131,22
SV
81,0000
1,62
10 - EXAME DE UREIA
431,25
SV
375,0000
1,15
12 - EXAME DE POTASSIO
174,80
SV
152,0000
1,15
5 - EXAME DE URINA TIPO I
921,78
SV
569,0000
1,62
7 - EXAME DE COLESTEROL HDL
29,16
SV
12,0000
2,43
8 - EXAME DE TGO
225,40
SV
196,0000
1,15
13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.919,58
SV
453,0000
10,86
0,00
5132/002-2014
3503/2014
Pregão Presencial
ESPACOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL, CU
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.769.842/0001-51
6.489,72
1 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o |
desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 24 horas, distribuídos em 04 |
encontros de 06 horas. Período: de 09 a 30 de agosto de 2014): Curso 1 - O Atendimento Educacional |
Especializado - AEE: elaboração e planejamento de estratégias de ensino no atendimento da pessoa com |
surdez. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confecção e emissão dos |
certificados e Materiais específicos para a realização do curso. |
3.244,86
SV
1,0000
3.244,86
2 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o |
desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 24 horas, distribuídos em 04 |
encontros de 06 horas. Período: de 09 a 30 de agosto de 2014): Curso 1 - O Atendimento Educacional |
Especializado - AEE: elaboração e planejamento de estratégias de ensino no atendimento da pessoa com |
surdez. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confecção e emissão dos |
certificados e Materiais específicos para a realização do curso. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA |
AOS PROFESSORES - ATENDIMENTO A SMA - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO |
3.244,86
SV
1,0000
3.244,86
0,00
5647/010-2014
1478/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
3.400,00
3.400,00
1,0000
0,00
5832/006-2014
4742/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
59,80
1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO – |
FM ASSIST. SOCIAL |
59,80
SV
1,0300
57,85
0,00
6016/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME
0,00
168,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
65.014.284/0001-10
0,00
1 - HD SATA 500GB - SEAGATE - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA |
MUNICIPAL - CULTURA |
168,00
168,00
UN
1,0000
0,00
6122/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP
0,00
1.248,13
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
74.434.457/0001-40
0,00
2 - RETENTOR DO MOTOR
45,29
45,29
UN
1,0000
4 - EIXO DA HOMOCINETICA LADO DIREITO
194,79
194,79
UN
1,0000
5 - BANDEJA DA SUSPENSAO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 2098 - OBS.: SERÁ APLICADO |
DESCTO DE 66% TOTALIZANDO O VALOR FINAL DE R$ 1.248,13 - CULTURA |
513,35
256,68
UN
2,0000
1 - KIT DE EMBREAGEM
408,94
408,94
UN
1,0000
3 - ROLAMENTO DO EIXO PILOTO
85,75
85,75
UN
1,0000
0,00
6220/005-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
3.200,00
03.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO
3.200,00
3.200,00
MÊS
1,0000
0,00
6221/005-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
3.200,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
3.200,00
3.200,00
MÊS
1,0000
520,00
6389/000-2014
3650/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
520,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
2 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 30.000KS DO VEIC. FIAT STRADA EHE 7194 - TRANSITO
420,00
420,00
SV
1,0000
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT
100,00
100,00
SV
1,0000
0,00
6521/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
22
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
7482/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
60,96
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C |
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
60,96
UN
127,0000
0,48
0,00
7609/002-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
4.317,30
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS |
PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
4.317,30
12,30
UN
351,0000
0,00
7609/003-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
4.169,70
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS |
PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
4.169,70
12,30
UN
339,0000
0,00
7872/004-2014
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA |
OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
21.249,69
0,00
8056/003-2014
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
343,91
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - |
CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
121,89
SV
3,0000
40,63
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
142,68
SV
4,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
79,34
SV
2,0000
39,67
0,00
8475/003-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
157,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
157,50
MÊS
1,0000
0,00
8864/003-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
542,94
2 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
477,40
SV
434,0000
1,10
1 - EXAME DE CALCIO
65,54
SV
58,0000
1,13
0,00
9144/039-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
205,70
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
205,70
55.439,39
SV
0,0000
0,00
9250/004-2014
8139/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
475,20
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de |
5,5% - ASSISTÊNCIA |
475,20
475,20
1,0000
0,00
9308/003-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
8.575,20
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
ASSISTÊNCIA |
8.575,20
10,80
UN
794,0000
0,00
9309/001-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
6.436,80
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
ASSISTÊNCIA |
6.436,80
10,80
UN
596,0000
0,00
9309/002-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
13.543,20
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
ASSISTÊNCIA |
13.543,20
UN
1.254,0000
10,80
61.431,55
9769/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.978.256/0001-30
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
22
1 - ACERVO DE LIVROS (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS
50.196,28
27,70
UN
1.812,1400
2 - ACERVO DEFICIENTE (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS - |
CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11.235,27
49,60
UN
226,5200
6.368,45
9818/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
01.978.256/0001-30
0,00
1 - ACERVO DE LIVROS (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS
5.203,72
27,70
UN
187,8600
2 - ACERVO DEFICIENTE (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS - |
CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL |
1.164,73
49,60
UN
23,4800
0,00
9927/000-2014
8568/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
0,00
166,54
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.844.229/0001-02
0,00
4 - BROCA DE VIDEA 6MMþÿ
16,98
5,66
UN
3,0000
5 - BROCA DE VIDEA 8MMþÿ
25,35
8,45
UN
3,0000
7 - BROCA DE VIDEA 12MM - FERRAMENTAS PARA USO DESTA SECRETARIA - SEC. M. ASSIST. SOCIAL
45,33
15,11
UN
3,0000
1 - DESEMPENADEIRAþÿ
3,43
3,43
UN
1,0000
3 - BROCA DE VIDEA PEQUENA - 8'
25,35
8,45
UN
3,0000
2 - BROCA DE VIDEA PEQUENA - 5'
14,85
4,95
UN
3,0000
6 - BROCA DE VIDEA 10MM
35,25
11,75
UN
3,0000
0,00
10076/003-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
274,68
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
274,68
1,0000
274,68
0,00
10336/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
1.138,50
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
2 - POTE PARA SOBREMESA EM INOX - 250ML - PARA USO DOS MUNICIPES ATENDIDOS NO CCI - F.M. |
ASSIT. SOCIAL |
658,50
4,39
UN
150,0000
1 - CUBA GASTRONOMICA EM INOX PARA BUFFET
480,00
60,00
UN
8,0000
0,00
10418/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
22,08
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - |
APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
22,08
UN
46,0000
0,48
0,00
10510/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.280,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24
980,00
490,00
UN
2,0000
3 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - |
PARA EQUIPAR O SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
870,00
145,00
UN
6,0000
2 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024
430,00
430,00
UN
1,0000
0,00
10611/002-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
12.952,81
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
12.952,81
M2
87.519,0000
0,15
0,00
10628/000-2014
9203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
2.811,75
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - PARA USO DAS DEPENDENCIAS DO GABINETE - PLANEJ. URBANO E OBRAS
2.811,75
562,35
RL
5,0000
100,00
10718/000-2014
9319/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO 15.000KM DO VEÍCULO PALIO 1.4 FSO |
9222 - ASSISTÊNCIA |
100,00
100,00
SV
1,0000
226,00
10719/000-2014
9319/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
2 - PALHETA DO LIMPADOR - JOGO
152,00
152,00
UN
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRANTE
35,00
35,00
UN
1,0000
4 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DE 15.000KM DO VEÍCULO PALIO 1.4 FSO 9222 - ASSISTÊNCIA
20,00
20,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
22
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
19,00
19,00
UN
1,0000
108,00
10720/000-2014
9319/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO 15.000KM DO VEÍCULO PALIO 1.4 FSO 9222 - ASSISTÊNCIA
108,00
36,00
UN
3,0000
0,00
10746/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
19.746,16
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
1 - CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM. capacidade de 78 |
litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação do produto. - PLASUTIL |
5.371,00
53,71
UN
100,0000
3 - CORTADOR DE LEGUMES TRIPE. corpo de alumínio fundido, lâmina em aço inox, macho em plástico de 10 |
mm, pintura eletrostática, pernas e coluna em tubo de aço 5/8", medindo 121 mm de altura. - VITALEX |
2.016,00
42,00
UN
48,0000
4 - SOCADOR DE FEIJAO. em polietileno, cor branca, medindo aproximadamente 33 cm de comprimento e 8 |
cm de diâmetro, atóxico, inodoro. - KITPLAS |
1.271,00
20,50
UN
62,0000
5 - FILME DE PVC PARA ALIMENTOS. película em PVC esticável, transparente, em bobina, atóxico, inodoro, |
medindo aproximadamente 38 cm de largura x 1000 metros de comprimento e 10 micras de espessura. - |
FASFILME - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE |
REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
10.540,00
85,00
UNI
124,0000
2 - CHAIRA, ESTRIADA, COM HASTE EM AÇO CARBONO 8¨- 38CM COMPRIMENTO. revestida com cromo |
duro, cabo em polipropileno branco com argola em aço inox. Deverá constar no produto etiqueta com |
referência e dados de identificação do produto. - MUNDIAL |
548,16
11,42
UN
48,0000
0,00
10747/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
5.250,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS, na cor branca, Dimensões |
aproximadas: altura 85 x largura 57 x profundidade 45 cm. - JAGUAR - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 |
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
5.250,00
175,00
UN
30,0000
0,00
10955/000-2014
9496/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME
0,00
1.100,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.292.729/0001-41
0,00
2 - MODULO A LED (BOLACHA) DE 200MM, AMARELO - PARA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO, DANIFICADO |
EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO PELA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - TRÂNSITO E |
MOBIL. URBANA |
250,00
250,00
UN
1,0000
1 - GRUPO FOCAL REPETIDOR TIPO I 3X200MM
850,00
850,00
UN
1,0000
0,00
11470/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.712,06
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
5 - CARTER DO MOTOR
186,20
186,20
UN
1,0000
8 - CORREIA DENTADA
63,70
63,70
UN
1,0000
9 - CORREIA DO ALTERNADOR
41,16
41,16
UN
1,0000
11 - RETENTOR DO COMANDO
57,82
57,82
UN
1,0000
16 - FILTRO DE AR
28,42
28,42
UN
1,0000
18 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7179 - DESTA |
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR TTAL LIQUIDO R$ 1.712,06 - DES. AGRÁRIO E MEIO |
AMBIENTE |
70,56
11,76
UN
6,0000
1 - Aquisição de: SUPORTE. LATERAL DO COXIM DO CAMBIO
166,60
166,60
UN
1,0000
7 - SENSOR DE PRESSAO. DO OLEO
94,08
94,08
UN
1,0000
10 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
166,60
UN
1,0000
2 - COXIM. LATERAL DO CAMBIO
67,62
67,62
UN
1,0000
4 - COXIM LATERAL DO MOTOR
63,70
63,70
PÇ
1,0000
6 - JUNTA CARTER
47,04
47,04
UN
1,0000
14 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
67,62
67,62
UN
1,0000
15 - FILTRO DE OLEO
28,42
28,42
UN
1,0000
17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
28,42
UN
1,0000
3 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
63,70
63,70
UN
1,0000
12 - MANGUEIRA DE SAIDA DO FILTRO
117,60
117,60
UN
1,0000
13 - HOMOCINETICA
352,80
176,40
UN
2,0000
0,00
11480/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
1.831,68
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
22
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN
681,00
2,27
PCTE
300,0000
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERA
62,50
1,25
UN
50,0000
5 - CREME DE LEITE C/ 300GR - GLORIA
252,08
2,74
UN
92,0000
3 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA
53,80
2,69
KG
20,0000
4 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA
125,00
1,25
KG
100,0000
9 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO
49,50
1,65
UN
30,0000
10 - REFRESCO EM PÓ - SABORES VARIADOS - APROX 35GR - DA BARRA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DO CCI CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PARA AS ATIVIDADES JUNTO AOS USUÁRIOS |
PELO PERÍODO DE 04 MESES REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
204,00
0,51
UN
400,0000
6 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA
53,80
2,69
KG
20,0000
7 - MAIONESE - 500GR - MESA
225,00
2,25
KG
100,0000
8 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA
125,00
2,50
KG
50,0000
0,00
11483/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.220,40
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
3 - SEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GR - PANCO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS PELA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE |
ANDRÉ MINORU CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC PELO PERÍODO DE |
04 MESES - CRIANÇA E ADOLESCENTE |
930,00
6,20
UN
150,0000
2 - PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - TENRI
194,40
3,24
PCTE
60,0000
1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA
96,00
6,40
KG
15,0000
0,00
11810/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
73,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO SIENA, |
PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA |
DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS. - SERV. MUNICIPAIS |
73,50
24,50
UN
3,0000
0,00
11872/002-2014
10447/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
10.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 - |
REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE |
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
10.000,00
10.000,00
1,0000
0,00
11906/000-2014
10547/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
255,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
1 - CABO DE REDE
235,00
235,00
CX
1,0000
2 - CONECTOR RJ - 45 - MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SESMT- |
ADMINISTRAÇÃO |
20,00
0,50
UN
40,0000
340,48
11988/000-2014
10520/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AI Nº A2-155521-3, A2-1000454-3, A2-1555521-3 |
E A4-168643-7 – MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 – SECRETARIA DE |
SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
340,48
85,12
SV
4,0000
0,00
12004/000-2014
10618/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
87,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
1 - FONTE DE ALIMENTAÇAO NOTEBOOK - UNIVERSAL CHARGER - PARA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK - |
ITAUTEC INFOWAY NOTE W7545 DA CASA LAR - FMDCA - ASSISTÊNCIA |
87,00
87,00
UN
1,0000
0,00
12025/000-2014
10736/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
288,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - RACK PARA COMPUTADOR. Tamanho 6U - PARA NOVAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONARÁ O SESMT - |
ADMINISTRAÇÃO |
288,00
288,00
UN
1,0000
0,00
12026/000-2014
10736/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
321,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SWITCH DE 24 PORTAS - INTELBRÁS - PARA NOVAS INSTALAÇÕES, ONDE FUNCIONARÁ O SESMT - |
ADMINISTRAÇÃO |
321,00
321,00
UN
1,0000
0,00
12085/001-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2.656,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
2.656,80
UN
246,0000
10,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
22
0,00
12150/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
117,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - RETROVISOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
117,60
58,80
UN
2,0000
0,00
12151/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
168,56
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - REPARO. VALVULA 04 VIAS
147,00
147,00
UN
1,0000
4 - CINTA PLASTICA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3,92
0,98
UN
4,0000
2 - MANGUEIRA DE AR
8,82
8,82
UN
1,0000
3 - Aquisiçao de: UNIAO. DA MANGUEIRA DE AR
8,82
8,82
UN
1,0000
0,00
12153/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
431,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
6 - PORCA. PINO DA MOLA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUTENÇÃO |
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
9,80
9,80
UNI
1,0000
2 - BUCHA. DO MOTOR DE ARRANQUE
29,40
14,70
UN
2,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
73,50
73,50
UN
1,0000
1 - TERMINAL BATERIA
19,60
9,80
UN
2,0000
3 - AUTOMATICO DA PARTIDA
254,80
254,80
UN
1,0000
5 - Aquisiçao de: PINO . DA MOLA DIANTEIRA
44,10
44,10
UN
1,0000
0,00
12154/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
337,12
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
4 - FILTRO RACOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
117,60
117,60
PÇ
1,0000
3 - FILTRO DE AR
107,80
107,80
UN
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO. DO MOTOR
49,00
49,00
UN
1,0000
2 - FILTRO DE DIESEL
62,72
31,36
UN
2,0000
0,00
12155/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
245,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - VALVULA SOLENOIDE - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO |
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
245,00
245,00
UN
1,0000
0,00
12158/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.259,30
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - DISCO EMBREAGEM
813,40
813,40
UN
1,0000
3 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
196,00
196,00
UN
1,0000
4 - Aquisição de: JUNTA. DE REFRIGERADOR OLEO - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA |
CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
73,50
73,50
UN
1,0000
1 - RETENTOR DO MOTOR
176,40
176,40
UN
1,0000
0,00
12163/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.950,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
4 - LUVA CARDAN
372,40
372,40
UN
1,0000
5 - PONTEIRA CARDAN - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
249,90
249,90
UN
1,0000
1 - ROLAMENTO DO CARDAN
181,30
181,30
UN
1,0000
2 - CRUZETA DO CARDAN
441,00
147,00
UN
3,0000
3 - Aquisiçao de: GARFO. DO CARDAN
705,60
352,80
UN
2,0000
0,00
12228/002-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
268,36
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 |
C.E.F. C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO |
268,36
1,0000
268,36
0,00
12228/003-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
929,27
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 |
C.E.F. C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO |
929,27
1,0000
929,27
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
22
0,00
12249/001-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
774,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
774,40
24.980,65
SV
0,0300
0,00
12249/002-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
181,50
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
181,50
25.000,00
SV
0,0100
0,00
12249/003-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.484,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.484,26
SV
0,0600
25.000,00
0,00
12249/004-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.355,19
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.355,19
SV
0,0500
25.003,51
0,00
12249/005-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
516,26
SV
0,0200
25.000,00
0,00
12251/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
132,30
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - RETROVISOR
117,60
58,80
UN
2,0000
2 - TAMPA DO RADIADOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 CDZ 7814 - MANUT. SERV. |
MUNICIPAIS |
14,70
14,70
UN
1,0000
0,00
12252/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
117,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - AQUISIÇÃO: CABO. DE TOMADA DA FORÇA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ |
7814 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
117,60
117,60
UN
1,0000
0,00
12253/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
345,45
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
5 - CINTA PLASTICA
2,94
1,47
UN
2,0000
6 - Aquisição de: CHAPA. DE FERRO
24,50
24,50
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de:FUSIVEL
17,15
2,45
UN
7,0000
2 - LENTE TRASEIRA
35,28
17,64
UN
2,0000
8 - PARAFUSO. TRASEIRO - LINHA VOLKSWAGEM PESADO - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - MANUT. SERV. |
MUNICIPAIS |
83,30
83,30
UN
1,0000
3 - Aquisição de: CONEXAO. DE AR
94,08
47,04
UN
2,0000
4 - MANGUEIRA DE AR. C/ PISTÃO
68,60
68,60
UN
1,0000
7 - Aquisiçao de: PARAFUSO. COMPLETO
19,60
4,90
UN
4,0000
0,00
12256/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
86,24
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
3 - COLA DE SILICONE - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ - MANUT. SERV. |
MUNICIPAIS |
39,20
39,20
UN
1,0000
1 - RETENTOR RODA TRASEIRA
39,20
39,20
UN
1,0000
2 - TRAVA ARANHA
7,84
7,84
UN
1,0000
0,00
12257/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
21,56
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - Aquisiçao de: GRAXA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUT. SERV. |
MUNICIPAIS |
21,56
21,56
KG
1,0000
0,00
12258/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
3.825,92
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
5 - EMBUCHAMENTO - JOGO
568,40
568,40
UN
1,0000
7 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
29,40
14,70
PÇ
2,0000
8 - AQUISIÇÃO: BARRA. CURTA DE DIREÇÃO - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 1317 L PLACA DBA 9497 |
MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
568,40
568,40
PÇ
1,0000
1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA INTERNO
431,20
215,60
UN
2,0000
3 - CUPILHA
11,76
1,96
UN
6,0000
2 - RETENTOR RODA DIANTEIRA
49,00
24,50
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
22
4 - Aquisição de: PNEU. 9.00X20
2.156,00
1.078,00
UN
2,0000
6 - BICO DE ENGRAXAR
11,76
1,96
UN
6,0000
0,00
12259/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
43,12
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - Aquisiçao de: GRAXA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 1317 L PLACA DBA 9497 - MANUT. SERV. |
MUNICIPAIS |
43,12
21,56
KG
2,0000
0,00
12260/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
339,08
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - LENTE TRASEIRA
35,28
17,64
UN
2,0000
6 - TAMPA DO RESERVATORIO
19,60
19,60
PÇ
1,0000
5 - TAMPA DO RADIADOR
14,70
14,70
UN
1,0000
8 - FILTRO DE DIESEL
62,72
31,36
UN
2,0000
3 - ARRUELA
2,94
2,94
UNI
1,0000
4 - COPO DE ACRILICO
78,40
78,40
UN
1,0000
2 - BUJAO. DO CARTER
44,10
44,10
UN
1,0000
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
32,34
32,34
PÇ
1,0000
9 - FILTRO DE OLEO. DO MOTOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - MANUT. |
SERV. MUNICIPAIS |
49,00
49,00
UN
1,0000
0,00
12261/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
520,38
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - Aquisição de: SENSOR. FILTRO RACOR
142,10
142,10
UN
1,0000
3 - PARAFUSO. TRASEIRO
333,20
83,30
PÇ
4,0000
4 - PARAFUSO. COMPLETO - LINHA VOLKSWAGEM VW 13.180 PLACA DBA 9465 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
39,20
4,90
UN
8,0000
2 - CINTA PLASTICA
5,88
0,98
PÇ
6,0000
0,00
12262/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
274,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - MAQUINA DE VIDRO. LADO DIREITO - LINHA VOLKSVAGEM VW 13.180 PLACA DBA 9465 - MANUT. |
SERV. MUNICIPAIS |
274,40
274,40
UN
1,0000
0,00
12263/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
461,14
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
3 - ARRUELA
1,95
0,98
UNI
2,0000
1 - REPARO. DO DIESEL
73,28
73,28
UN
1,0000
4 - PESCADOR. DO TANQUE
78,16
78,16
UN
1,0000
5 - ABRAÇADEIRA
9,77
4,89
PÇ
2,0000
6 - BOIA DE COMBUSTIVEL - LINHA MERCEDEZ BENZ + MB 1313 LK PLACA CPV 1767 - MANUT. SERV. |
MUNICIPAIS |
224,71
224,71
PÇ
1,0000
2 - Aquisiçao de: REPARO. DA BOMBA ALIMENTADORA
73,28
73,28
UN
1,0000
0,00
12264/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
376,32
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
3 - JUNTA DA TAMPA. DO TRAMBULADOR
29,40
29,40
UN
1,0000
2 - BUCHA. DO EIXO TRAMBULADOR
88,20
29,40
UN
3,0000
4 - Aquisição de: ESPIGAO - LINHA VOLKSWAGEM VW 11.140 PLACA BFG 1626 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
121,52
60,76
UN
2,0000
1 - RETENTOR DO TRAMBULADOR
137,20
68,60
UN
2,0000
0,00
12265/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
690,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - BATERIA 150 AMPERES - LINHA VOLKSWAGEM VW 11.140 PLACA BFG 1626 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
690,90
690,90
UN
1,0000
0,00
12298/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. DO MOTOR - LINHA VOLKSWAGEM - SANTANA - PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO |
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
98,00
24,50
UN
4,0000
0,00
12299/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.574,86
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
22
1 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO CAMBIO
1.484,70
1.484,70
PÇ
1,0000
2 - COXIM DE CAMBIO - LINHA GM CORSA - PLACA CPV 1808 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
90,16
90,16
UN
1,0000
0,00
12300/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
73,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - OLEO DE CAMBIO - LINHA GM CORSA - PLACA CPV 1808 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
73,50
24,50
UN
3,0000
0,00
12379/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
6.747,30
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MOLA SAPATA DE FREIO
137,20
68,60
PÇ
2,0000
7 - JOGO DE PASTILHA
142,10
142,10
UN
1,0000
12 - Aquisição de: BATERIA. AUTOMOTIVA
289,10
289,10
UN
1,0000
14 - FILTRO DE AR
63,70
63,70
UN
1,0000
17 - REPARO DO COMPRESSOR
460,60
460,60
UN
1,0000
3 - JOGO DE SAPATA. DE FREIO TRASEIRO
333,20
333,20
UN
1,0000
6 - DISCO DE FREIO
411,60
205,80
UN
2,0000
11 - Aquisiçao de: REPARO. DE AJUSTE DO AUTOMATICO
158,76
79,38
UN
2,0000
18 - Aquisição de: PNEU. 265/75 R 16
2.900,80
725,20
UN
4,0000
13 - FILTRO DE OLEO
47,04
47,04
UN
1,0000
16 - MANGUEIRA. DO COMPRESSOR DE AR
161,70
161,70
PÇ
1,0000
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
102,90
102,90
UN
1,0000
2 - REPARO. DO ALTERNADOR
367,50
367,50
UN
1,0000
19 - VALVULA DE AR - LINHA GM - GM SILVEIRADO - PLACA KDQ 7007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
39,20
9,80
UN
4,0000
4 - CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO
313,60
156,80
UN
2,0000
8 - PIVO INFERIOR
284,20
142,10
UN
2,0000
9 - PIVO SUPERIOR
284,20
142,10
UN
2,0000
15 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
67,62
67,62
UN
1,0000
10 - REGULADOR. DE PATINS
182,28
91,14
UN
2,0000
0,00
12380/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
195,02
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - OLEO DO MOTOR - LINHA GM - GM SILVEIRADO - PLACA KDQ 7007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
116,62
16,66
UN
7,0000
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
78,40
19,60
UN
4,0000
0,00
12381/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.542,12
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
6 - Aquisição de: POLIA - LINHA FIAT - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
156,80
78,40
UN
2,0000
3 - ALAVANCA. SELETORA DO CAMBIO
481,18
481,18
UN
1,0000
1 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM
379,26
379,26
UN
1,0000
5 - MOTOR DE ARRANQUE
823,20
823,20
UN
1,0000
2 - COXIM DE CAMBIO
240,10
240,10
UN
1,0000
4 - ALAVANCA DO CAMBIO. COMPLETA
461,58
461,58
UN
1,0000
0,00
12382/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.784,76
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - Aquisição de: MANCAL. DO TENSOR
133,28
66,64
UN
2,0000
6 - BOMBA D'AGUA
245,00
245,00
UN
1,0000
9 - JOGO DE VELA
82,32
82,32
UN
1,0000
10 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
450,80
225,40
UN
2,0000
13 - TENSOR CORREIA DENTADA
142,10
142,10
UN
1,0000
18 - ALAVANCA. DO TRAMBULADOR
254,80
254,80
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
22
23 - TRAVA. DO ROLAMENTO
37,24
18,62
UNI
2,0000
4 - Aquisiçao de: PIVO
135,24
67,62
UN
2,0000
7 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
72,52
72,52
UN
1,0000
8 - JOGO DE CABO DE VELA
158,76
158,76
UN
1,0000
12 - CORREIA DENTADA
58,80
58,80
UN
1,0000
15 - JOGO DE RETENTOR
176,40
176,40
PÇ
1,0000
19 - TRAMBULADOR. COMPLETO
303,80
303,80
UN
1,0000
22 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
156,80
78,40
UN
2,0000
17 - CABO EMBREAGEM
84,28
84,28
UN
1,0000
1 - COXIM COM ROLAMENTO
137,20
68,60
UN
2,0000
3 - TERMINAL DE DIREÇAO
137,20
68,60
UN
2,0000
20 - Aquisiçao de: PINO . GUIA DO TRAMBULADOR
92,12
92,12
UN
1,0000
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
143,08
143,08
UN
1,0000
11 - KIT DA BARRA. ESTABILIZADORA
47,04
23,52
UN
2,0000
14 - Aquisição de: POLIA. GUIA
63,70
63,70
UN
1,0000
16 - KIT EMBREAGEM
323,40
323,40
UN
1,0000
21 - MANGUEIRA DO RADIADOR
133,28
66,64
UN
2,0000
24 - CUBO DIANTEIRO. LADO ESQUERDO - LINHA GM CLASSIC PLACA DBA 2093 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
215,60
215,60
UN
1,0000
0,00
12537/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
71,60
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
71,60
UN
10,0000
7,16
9.299,45
13346/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
0,00
9.299,45
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
47.173.729/0001-23
0,00
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO, REF PROCESSO SELT N° 915/2007 - CONSTRUÇÃO DE |
QUADRA DE ESPORTES COBERTA NO JD XANGRILA - C/C 181018-9 BB |
9.299,45
9.299,45
1,0000
1.518,52
13386/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
0,00
1.518,52
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
1 - PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, GUARULHOS/SP COM DESTINO BRASILIA/DF. PASSAGEM AÉREA: |
AEROPORTO DE GUARULHOS/SP SAÍDA 07/11/14 ÀS 10H50 - DESTINO BRASILIA/DF. RETORNO 07/11/14 ÀS |
19H40 |
1.518,52
1.518,52
UN
1,0000
0,00
13399/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
850,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
0,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2010/2011
290,00
290,00
SV
1,0000
2 - SEGURO PARA VEICULO MITSUBISHI L200 CABINE DUPLA - ANO/MODELO 2013/2013 - PARA USO DA |
FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO - GABINETE |
560,00
560,00
SV
1,0000
0,00
13400/000-2014
11735/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
85,12
0,00
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO |
OCORRIDA NO DIA 04/06/2014 COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA DBA 9479 NA AV. PROF. |
FRANCISCO MORATO - SÃO PAULO/SP - MULTA POR NÃO IDENTIFICAR O MOTORISTA ART. 257 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,12
85,12
SV
1,0000
0,00
13401/000-2014
11876/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S
255,38
0,00
112900000
J
44.602.720/0001-00
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO |
OCORRIDA COM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 NO DIA 07/07/2014 NO TUNEL JOA PENTEADO - |
SENTIDO BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CAMPINAS/SP - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº K1-530837-07 E |
N1-492164-24 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
255,38
127,69
SV
2,0000
0,00
13402/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
323,57
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
1 - CAIXA CABO DE REDE CATSe: Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, |
24AWG, isolados em polietileno de alta densidade; Capa externa em PVC não propagante a chama, com |
marcação seqüencial métrica decrescente (305- 001m); Conformidade com a diretiva européia ROHS - |
MULTILASER - CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO |
323,57
390,00
UN
0,8300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
22
SOCIAL (EMEF VER. KESAO KASUGA). REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - C/C |
647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO |
0,00
13403/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
66,43
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
1 - CAIXA CABO DE REDE CATSe: Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, |
24AWG, isolados em polietileno de alta densidade; Capa externa em PVC não propagante a chama, com |
marcação seqüencial métrica decrescente (305- 001m); Conformidade com a diretiva européia ROHS - |
MULTILASER - CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO |
SOCIAL (EMEF VER. KESAO KASUGA). REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - |
CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
66,43
389,98
UN
0,1700
0,00
13404/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
323,57
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
1 - CAIXA CABO DE REDE CATSe: Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, |
24AWG, isolados em polietileno de alta densidade; Capa externa em PVC não propagante a chama, com |
marcação sequencial métrica decrescente (305 – 001m); Conformidade com a diretiva europeia ROHS – |
MULTILASER – CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008 – JOSINO SILVEIRA – REPASSE C/C 647.055-4 CEF |
- EDUCAÇÃO |
323,57
390,00
UN
0,8300
0,00
13405/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
66,43
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
1 - CAIXA CABO DE REDE CATSe: Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, |
24AWG, isolados em polietileno de alta densidade; Capa externa em PVC não propagante a chama, com |
marcação seqüencial métrica decrescente (305- 001m); Conformidade com a diretiva européia ROHS - |
MULTILASER - CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO |
SOCIAL (EMEF JOSINO SILVEIRA). REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - |
CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
66,43
389,98
UN
0,1700
0,00
13406/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
995,59
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - Filtro de linha;Tomadas: 8 tomadas de saída padrão NBR 14136;Potencia(s): 1000 VA (rede 127V) / 2000 |
VA (rede 220V);Tense-0 de entrada 127 ou 220V- com tensão de saída igual a tensão de entrada; Seleção |
automática da tensão; Auto teste: Protetor testa os circuitos internos:1no painel frontal: indica as condições |
de mento - rede normal, subtensão e Chave liga/ desliga embutida; Porta fusível externo com unidade |
reserva; Proteção: Curto-circuito / Sobrecarga / Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme |
automático / Surto de tensão (descarga elétrica). ENERMAX/PERSONAL II - CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE |
CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO SOCIAL (EMEF VER. KESAO KASUGA). REFERENTE |
AO CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - REPASSE C/C 647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO |
995,59
40,00
UN
24,8900
0,00
13407/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.162,29
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
1 - Cadeira: Cadeira com base giratória: Rodízios (rodinhas nos Os); Base giratória; Revestimento Tecido; |
Espuma Assento e encosto com espuma laminada. - JOBEMA PIEMONTE |
9.383,45
195,00
UN
48,1200
2 - Mesa do tipo baia para computador: Baia para computador individual; Material: MDP 15mm;Cor: Branca; |
Dimensões; Altura 1,26 cm; Profundidade 0,71 cm; Largura 0,84 cm; Tampo Lx P 0,80x 0,68 cm; Tampo |
superior Lx P 0,80x0,30 cm; Passa fins nos dois tampos com acabamento; Fundo fechado com mesmo |
material. - KAS MOBILE - CALL CENTER |
4.579,72
230,00
UN
19,9100
3 - Mesa para impressora e scanner; Tampo em MDP de 15mm;Uma gaveta.Cor: Branca; Medidas: Largura x |
Profundidade 0,80x0,60 cm Altura: 0,75 cm - KAZ MOBILE - ECONÔMICA - CONTRATO DE REPASSE |
0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - REPASSE C/C 647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO |
199,12
120,00
UN
1,6600
0,00
13408/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
497,80
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
1 - SWITCH 10/100 48 PORTAS SIMPLES: 48 Portas RJ45 10/100Mbps (FAST-ETHERNET); Nãogerenciável; |
Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Fonte de |
alimentação automática interna ou externa bivolt 100-240V CA, 50/60Hz; Dimensões (L X C X A) |
17.3*10.2*1.7 pol. (440*260*44 mm) para utilização em rack ocupando no máximo 1U de espaço; Consumo de |
Energia Maximum: 9.9W (220V/5OHz); Capacidade interna de 9.6Gbps; Tabela de MAC Address 8K; Taxa de |
Encaminhamento de Pacotes 7.14Mpps; Funções avançadas Controle de Fluxo 802.3x,; Certificação FCC, CE, |
RoHS - TP-LINK - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - REPASSE C/C 647.057-0 |
CEF - EDUCAÇÃO |
497,80
600,01
UN
0,8300
0,00
13409/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
59.735,48
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
1 - Processador: Dois núcleos físicos de processamento.. mínimo de 2 (dois) threads; Controladora de video |
em alta definição HD integrada à CPU; Suporte simultaneo para aplicações de 32 e 64 blts; Velocidade real |
mínima partir de 3,0 GHz; Velocidade do barramento de 3333/1600 MHz; Memória cache integrada de03 MB; |
Chip set: obrigatoriamente do mesmo fabricante do processador. Memória: 01 módulo de 04 GB 00153 1600 |
59.735,48
3.000,00
UN
19,9100
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
22
MHz, placa-mãe com no mínimo de 02 Slots com função para poder operar em modo dual channel. Capacidade |
de expansão a partir de 16 GB. BIOS: Implementada em flash memory, atualizável diretamente pelo |
microcomputador; Segurança TPM 1,2 comprovada através do Conexões: A partirdes (oito) portas USB, sendo |
no mínimo 2 (duas) portas frontais e 6 traseiras, sendo no mínimo 2 (duas) por - DELL/ OPTIPLEX 3020 SFF |
+ MONITOR E2214H - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - REPASSE C/C |
647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO |
0,00
13410/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
5.268,33
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - Ar condicionado de 27.000 BTU: Capacidade de refrigeração: 27.000 BTU/h; Modelo Split Hi-Wall; |
Operação: eletrônico; Ciclo: frio; Tensão: 220;Compressor rotativo. Características Técnicas: Cor: branco; |
Consumo: 2.600 W. Dimensões (AxLxP):Unidade interna: 320x998x228 mm; Unidade externa: 830x900x300 |
mm; Peso Líquido: Unidade interna: 14 kg; Unidade externa: 58 kg; Garantia minima do fabricante. - FUJITSU |
/ ASBA30JFC - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - REPASSE C/C 647.057-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
5.268,33
6.349,99
UN
0,8300
0,00
13411/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
3.243,97
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - CAMERA IP PAN-TILT VGA: POE (Power Over Ethernet); Sensor de Imagem 1/5" CMOS; Resolução do |
display 1280 x 960p (1.3 Megapixel); Iluminação mínima de 0 LUX no Infra-Vermelho; Lente focal de vidro |
2.8mm, Ângulo de Visão 60°; Pan/Tilt; Ângulo Pan/Tilt Horizontal: 300° e Vertical: 120°; Microfone embutido; |
Compressão de áudio ADPCM; Compressão de imagem MJPEG; Taxa de FPS (frames per second) 15 fps |
(VGA), 30 fps (QVGA); Espelhamento da imagem Vertical / Horizontal; Rede de Área Local (LAN) 10/100 |
Mbps RJ - 45; Wi-fi 802,11 b/g/n opcional; Protocolo de Rede HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, |
DONS, UPnP; Mínimo 10 LEDs Infravermelhos (5mm), Visibilidade noturna mínima de 6 metros; Sistema |
Operacional Suportado: Windows, Macintosh, Android, iOS; Navegadores de Internet compatíveis: 1E6 ou |
versão superior (Recomendado), Firefox, Chrome, Safari e navegadores web padrões; Consumo de energia de |
até 5 Watts; Atender cerfiticação CE, FCC; Cor Preto - FOSCAM/FI9818W |
1.651,02
995,01
UN
1,6600
2 - Tela de projeção; Retrátil Motorizada com acionamento por Controle Remoto sem fio Radio Frequência |
com alcance até 100 metros; Tamanho: 100" - 16:9;Película Matte White, fator de ganho 1.1, branca; Ponto |
de parada controlado pelo usuário ( somente com o controle remoto);Dimensões: Área Visual - A x L: 124,0 x |
221,0 cm; Área Total - A x L: 154,0 x 229,0 cm; Caixa - cm: 9,0 x 9,0 x 240,0;Suporte integrado ao estojo |
metálico para fixação em parede ou teto com fácil instalação; Voltagem -110 V; Peso - 15 Kgs; Garantia |
minima do fabricante. - TES/TEM 106H - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - |
REPASSE C/C 647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.592,95
1.920,01
UN
0,8300
0,00
13412/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
2.057,55
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
2 - Projetor multimídia; Resolução Max: Resolução XGA (1024x768), Suportada VGA, SVGA, XGA, SXGA, |
WXGA;Luminosidade: 3000 ANSI Lumens;Entradas:HDMI,USB,Entrada para memória/Câmera de |
documento;Entrada áudio e vídeo;Taxa de Contraste: 3000:1 Lampada: 200W UHE;Vida Útil da Lâmpada: 4000 |
H (Alto Brilho)/ 5000 H (Baixo Brilho);Reprodução de Cores: 24 bit; 16.7 Milhes;Tamanho da imagem: 30" a |
350"Distancia de projeção: 0,9 - 9 m;Sistema de som embutido: Auto Falante 2W Mono; Nível de Ruído: 37 dB |
(Alto Brilho)/ 29 dB (Baixo Brilho);Controle Remoto: Controle Remoto Seleção entrada, power, modo de cor, |
botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, ezoom, a/v mute, num, freeze, menu,help, |
auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e Enter;Outros: Tecnologia |
3LCD; itens Inclusos:1 Maleta de transporte;1 Cabo de alimentação;1 Cabo de computador; 1 Cabo USB;1 |
Controle remoto;1 Software de rede;Manual do usuário;Peso: 2,30 kg; Garantia minima do fabricante. - SONY |
- CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - REPASSE C/C 647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.767,17
2.130,00
UN
0,8300
1 - Caixa de som multimídia com subwoofer; Estereo: Sim Potência RMS: 80w RMS (40w RMS Subwoofer e |
20w RMS Cada Satélite)Relação Sinal / Ruído: 62 DB Woofer: Subwoofer em MDF. Frequência de Resposta: |
35HZ 18KHZ; Comunicagao ou Interface: P2;Controles: Possui controle de volume, grave e agudo; Conteúdo: 2 |
Alto-falantes, 1 Subwoofer e 1 Cabo RCA x P2 3.5 MM; Alimentação: 110V; Garantia minima do fabricante. - |
MULTILASER |
290,38
350,00
UN
0,8300
0,00
13413/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
39,82
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
1 - PLUG RJ-45 MULTILAN CAT 5E - MULTILASER - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO |
KASUGA - REPASSE C/C 647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO |
39,82
0,80
UN
49,7800
0,00
13414/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
995,59
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - Filtro de linha;Tomadas: 8 tomadas de saída padrão NBR 14136;Potencia(s): 1000 VA (rede 127V) / 2000 |
VA (rede 220V);Tense-0 de entrada 127 ou 220V- com tensão de saída igual a tensão de entrada; Seleção |
automática da tensão; Auto teste: Protetor testa os circuitos internos:1no painel frontal: indica as condições |
de mento - rede normal, subtensão e Chave liga/ desliga embutida; Porta fusível externo com unidade |
reserva; Proteção: Curto-circuito / Sobrecarga / Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme |
995,59
40,00
UN
24,8900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
22
automático / Surto de tensão (descarga elétrica). - ENERMAX / PERSONAL II - CONTRATO DE REPASSE |
0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO |
0,00
13415/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.162,29
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
2 - Mesa do tipo baia: Baia para computador individual; Material: MDP 15mm;Cor: Branca; Dimensões; Altura |
1,26 cm; Profundidade 0,71 cm; Largura 0,84 cm; Tampo Lx P 0,80x 0,68 cm; Tampo superior Lx P 0,80x0,30 |
cm; Passa fins nos dois tampos com acabamento; Fundo fechado com mesmo material. - KAS MOBILE CALL |
CENTER |
4.579,72
230,00
UN
19,9100
1 - Cadeira com base giratória: Rodízios (rodinhas nos Os); Base giratória; Revestimento Tecido; Espuma |
Assento e encosto com espuma laminada. - JOBEMA PIEMONTE |
9.383,45
195,00
UN
48,1200
3 - Mesa para impressora e scanner; Tampo em MDP de 15mm;Uma gaveta.Cor: Branca; Medidas: Largura x |
Profundidade 0,80x0,60 cm Altura: 0,75 cm - KAS MOBILE - ECONÔMICA - CONTRATO DE REPASSE |
0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO |
199,12
120,00
UN
1,6600
0,00
13416/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
497,80
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
1 - SWITCH 10/100 48 PORTAS SIMPLES: 48 Portas RJ45 10/100Mbps (FAST-ETHERNET); Nãogerenciável; |
Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Fonte de |
alimentação automática interna ou externa bivolt 100-240V CA, 50/60Hz; Dimensões (L X C X A) |
17.3*10.2*1.7 pol. (440*260*44 mm) para utilização em rack ocupando no máximo 1U de espaço; Consumo de |
Energia Maximum: 9.9W (220V/5OHz); Capacidade interna de 9.6Gbps; Tabela de MAC Address 8K; Taxa de |
Encaminhamento de Pacotes 7.14Mpps; Funções avançadas Controle de Fluxo 802.3x,; Certificação FCC, CE, |
RoHS - TP-LINK - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 |
CEF - EDUCAÇÃO |
497,80
600,01
UN
0,8300
0,00
13417/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
59.735,48
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
1 - Processador: Dois núcleos físicos de processamento.. mínimo de 2 (dois) threads; Controladora de video |
em alta definição HD integrada à CPU; Suporte simultaneo para aplicações de 32 e 64 blts; Velocidade real |
mínima partir de 3,0 GHz; Velocidade do barramento de 3333/1600 MHz; Memória cache integrada de03 MB; |
Chip set: obrigatoriamente do mesmo fabricante do processador. Memória: 01 módulo de 04 GB 00153 1600 |
MHz, placa-mãe com no mínimo de 02 Slots com função para poder operar em modo dual channel. Capacidade |
de expansão a partir de 16 GB. BIOS: Implementada em flash memory, atualizável diretamente pelo |
microcomputador; segurança TPM 1,2 comprovada através do Conexões: A partirdes (oito) portas USB, sendo |
no mínimo 2 (duas) portas frontais e 6 traseiras, sendo no mínimo 2 (duas) por - CONTRATO DE REPASSE |
0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO |
59.735,48
3.000,00
UN
19,9100
0,00
13418/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
5.268,33
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - Ar condicionado de 27.000 BTU: Capacidade de refrigeração: 27.000 BTU/h; Modelo Split Hi-Wall; |
Operação: eletrônico; Ciclo: frio; Tensão: 220;Compressor rotativo. Características Técnicas: Cor: branco; |
Consumo: 2.600 W. Dimensões (AxLxP):Unidade interna: 320x998x228 mm; Unidade externa: 830x900x300 |
mm; Peso Líquido: Unidade interna: 14 kg; Unidade externa: 58 kg; Garantia minima do fabricante. - FUJITSU |
/ ASBA30JFC - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - |
EDUCAÇÃO |
5.268,33
6.349,99
UN
0,8300
0,00
13419/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
3.243,97
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - CAMERA IP PAN-TILT VGA: POE (Power Over Ethernet); Infra-vermelho; Sensor de Imagem 1/5" CMOS; |
Resolução do display 1280 x 960p (1.3 Megapixel); Iluminação mínima de 0 LUX no Infra-Vermelho; Lente |
focal de vidro 2.8mm, Ângulo de Visão 60°; Pan/Tilt; Ângulo Pan/Tilt Horizontal: 300° e Vertical: 120°; |
Microfone embutido; Compressão de áudio ADPCM; Compressão de imagem MJPEG; Taxa de FPS (frames per |
second) 15 fps (VGA), 30 fps (QVGA); Espelhamento da imagem Vertical / Horizontal; Rede de Área Local |
(LAN) 10/100 Mbps RJ - 45; Wi-fi 802,11 b/g/n opcional; Protocolo de Rede HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, |
DHCP, PPPoE, DONS, UPnP; Mínimo 10 LEDs Infravermelhos (5mm), Visibilidade noturna mínima de 6 metros; |
Sistema Operacional Suportado: Windows, Macintosh, Android, iOS; Navegadores de Internet compatíveis: 1E6 |
ou versão superior (Recomendado), Firefox, Chrome, Safari e navegadores web padrões; Consumo de energia |
de até 5 Watts; Atender cerfiticação CE, FCC; Cor Preto - FOSCAM / FI9818W |
1.651,02
995,01
UN
1,6600
2 - Tela de projeção; Tela de Projeção Retrátil Motorizada com acionamento por Controle Remoto sem fio |
Radio Frequência com alcance até 100 metros; Tamanho: 100" - 16:9;Película Matte White, fator de ganho |
1.1, branca; Ponto de parada controlado pelo usuário ( somente com o controle remoto);Dimensões: Área |
Visual - A x L: 124,0 x 221,0 cm; Área Total - A x L: 154,0 x 229,0 cm; Caixa - cm: 9,0 x 9,0 x 240,0;Suporte |
integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto com fácil instalação; Voltagem -110 V; Peso - |
15 Kgs; GGarantia minima do fabricante. - TES / TEM 106H - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - |
JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO |
1.592,95
1.920,01
UN
0,8300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
22
0,00
13420/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
2.057,55
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
2 - Projetor multimídia; Resolução Max: Resolução XGA (1024x768), Suportada VGA, SVGA, XGA, SXGA, |
WXGA;Luminosidade: 3000 ANSI Lumens;Entradas:HDMI,USB,Entrada para memória/Câmera de |
documento;Entrada áudio e vídeo;Taxa de Contraste: 3000:1 Lampada: 200W UHE;Vida Útil da Lâmpada: 4000 |
H (Alto Brilho)/ 5000 H (Baixo Brilho);Reprodução de Cores: 24 bit; 16.7 Milhes;Tamanho da imagem: 30" a |
350"Distancia de projeção: 0,9 - 9 m;Sistema de som embutido: Auto Falante 2W Mono; Nível de Ruído: 37 dB |
(Alto Brilho)/ 29 dB (Baixo Brilho);Controle Remoto: Controle Remoto Seleção entrada, power, modo de cor, |
botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, ezoom, a/v mute, num, freeze, menu,help, |
auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e Enter;Outros: Tecnologia |
3LCD; itens Inclusos:1 Maleta de transporte;1 Cabo de alimentação;1 Cabo de computador; 1 Cabo USB;1 |
Controle remoto;1 Software de rede;Manual do usuário;Peso: 2,30 kg; Garantia minima do fabricante. - SONY |
- CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO |
1.767,17
2.130,00
UN
0,8300
1 - Caixa de som multimídia com subwoofer; Estereo: Sim Potência RMS: 80w RMS (40w RMS Subwoofer e |
20w RMS Cada Satélite)Relação Sinal / Ruído: 62 DB Woofer: Subwoofer em MDF. Frequência de Resposta: |
35HZ 18KHZ; Comunicagao ou Interface: P2;Controles: Possui controle de volume, grave e agudo; Conteúdo: 2 |
Alto-falantes, 1 Subwoofer e 1 Cabo RCA x P2 3.5 MM; Alimentação: 110V; Garantia minima do fabricante. - |
MULTILASER |
290,38
350,00
UN
0,8300
0,00
13421/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
39,82
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
1 - PLUG RJ-45 MULTILAN CAT 5E - MULTILASER - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO |
SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO |
39,82
0,80
UN
49,7800
0,00
13422/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
204,41
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - Filtro de linha;Tomadas: 8 tomadas de saída padrão NBR 14136;Potencia(s): 1000 VA (rede 127V) / 2000 |
VA (rede 220V);Tense-0 de entrada 127 ou 220V- com tensão de saída igual a tensão de entrada; Seleção |
automática da tensão; Auto teste: Protetor testa os circuitos internos:1no painel frontal: indica as condições |
de mento - rede normal, subtensão e Chave liga/ desliga embutida; Porta fusível externo com unidade |
reserva; Proteção: Curto-circuito / Sobrecarga / Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme |
automático / Surto de tensão (descarga elétrica). – ENERMAX / PERSONAL II - CONTRATO DE REPASSE |
0259.912-99/2008. – JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
204,41
40,00
UN
5,1100
0,00
13423/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
422,45
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
1 - Caixa de som multimídia com subwoofer; Estereo: Sim Potência RMS: 80w RMS (40w RMS Subwoofer e |
20w RMS Cada Satélite)Relação Sinal / Ruído: 62 DB Woofer: Subwoofer em MDF. Frequência de Resposta: |
35HZ 18KHZ; Comunicagao ou Interface: P2;Controles: Possui controle de volume, grave e agudo; Conteúdo: 2 |
Alto-falantes, 1 Subwoofer e 1 Cabo RCA x P2 3.5 MM; Alimentação: 110V; Garantia minima do fabricante. - |
MULTILASER |
59,62
350,00
UN
0,1700
2 - Projetor multimídia; Resolução Max: Resolução XGA (1024x768), Suportada VGA, SVGA, XGA, SXGA, |
WXGA;Luminosidade: 3000 ANSI Lumens;Entradas:HDMI,USB,Entrada para memória/Câmera de |
documento;Entrada áudio e vídeo;Taxa de Contraste: 3000:1 Lampada: 200W UHE;Vida Útil da Lâmpada: 4000 |
H (Alto Brilho)/ 5000 H (Baixo Brilho);Reprodução de Cores: 24 bit; 16.7 Milhes;Tamanho da imagem: 30" a |
350"Distancia de projeção: 0,9 - 9 m;Sistema de som embutido: Auto Falante 2W Mono; Nível de Ruído: 37 dB |
(Alto Brilho)/ 29 dB (Baixo Brilho);Controle Remoto: Controle Remoto Seleção entrada, power, modo de cor, |
botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, ezoom, a/v mute, num, freeze, menu,help, |
auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e Enter;Outros: Tecnologia |
3LCD; itens Inclusos:1 Maleta de transporte;1 Cabo de alimentação;1 Cabo de computador; 1 Cabo USB;1 |
Controle remoto;1 Software de rede;Manual do usuário;Peso: 2,30 kg; Garantia minima do fabricante. - SONY |
- CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
362,83
2.130,02
UN
0,1700
0,00
13424/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
666,03
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - CAMERA IP PAN-TILT VGA: POE (Power Over Ethernet); Infra-vermelho; Sensor de Imagem 1/5" CMOS; |
Resolução do display 1280 x 960p (1.3 Megapixel); Iluminação mínima de 0 LUX no Infra-Vermelho; Lente |
focal de vidro 2.8mm, Ângulo de Visão 60°; Pan/Tilt; Ângulo Pan/Tilt Horizontal: 300° e Vertical: 120°; |
Microfone embutido; Compressão de áudio ADPCM; Compressão de imagem MJPEG; Taxa de FPS (frames per |
second) 15 fps (VGA), 30 fps (QVGA); Espelhamento da imagem Vertical / Horizontal; Rede de Área Local |
(LAN) 10/100 Mbps RJ - 45; Wi-fi 802,11 b/g/n opcional; Protocolo de Rede HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, |
DHCP, PPPoE, DONS, UPnP; Mínimo 10 LEDs Infravermelhos (5mm), Visibilidade noturna mínima de 6 metros; |
Sistema Operacional Suportado: Windows, Macintosh, Android, iOS; Navegadores de Internet compatíveis: 1E6 |
ou versão superior (Recomendado), Firefox, Chrome, Safari e navegadores web padrões; Consumo de energia |
de até 5 Watts; Atender cerfiticação CE, FCC; Cor Preto - FOSCAM / FI9818W |
338,98
995,01
UN
0,3400
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
22
2 - Tela de projeção; Tela de Projeção Retrátil Motorizada com acionamento por Controle Remoto sem fio |
Radio Frequência com alcance até 100 metros; Tamanho: 100" - 16:9;Película Matte White, fator de ganho |
1.1, branca; Ponto de parada controlado pelo usuário ( somente com o controle remoto);Dimensões: Área |
Visual - A x L: 124,0 x 221,0 cm; Área Total - A x L: 154,0 x 229,0 cm; Caixa - cm: 9,0 x 9,0 x 240,0;Suporte |
integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto com fácil instalação; Voltagem -110 V; Peso - |
15 Kgs; GGarantia minima do fabricante. - TES/TEM 106H - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - |
JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
327,05
1.919,97
UN
0,1700
0,00
13425/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
1.081,67
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - Ar condicionado de 27.000 BTU: Capacidade de refrigeração: 27.000 BTU/h; Modelo Split Hi-Wall; |
Operação: eletrônico; Ciclo: frio; Tensão: 220;Compressor rotativo. Características Técnicas: Cor: branco; |
Consumo: 2.600 W. Dimensões (AxLxP):Unidade interna: 320x998x228 mm; Unidade externa: 830x900x300 |
mm; Peso Líquido: Unidade interna: 14 kg; Unidade externa: 58 kg; Garantia minima do fabricante. - FUJITSU |
/ ASBA30JFC - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.081,67
6.350,03
UN
0,1700
0,00
13426/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
12.264,52
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
1 - Processador: Dois núcleos físicos de processamento.. mínimo de 2 (dois) threads; Controladora de video |
em alta definição HD integrada à CPU; Suporte simultaneo para aplicações de 32 e 64 blts; Velocidade real |
mínima partir de 3,0 GHz; Velocidade do barramento de 3333/1600 MHz; Memória cache integrada de03 MB; |
Chip set: obrigatoriamente do mesmo fabricante do processador. Memória: 01 módulo de 04 GB 00153 1600 |
MHz, placa-mãe com no mínimo de 02 Slots com função para poder operar em modo dual channel. Capacidade |
de expansão a partir de 16 GB. BIOS: Implementada em flash memory, atualizável diretamente pelo |
microcomputador; Sempre que o equipamento for iniciado, deverá exibir no monitor o nome do fabricante do |
computador; BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou com direitos copyright sobre essa |
RIOS, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas, segurança TPM 1,2 comprovada |
através do Conexões: A partirdes (oito) portas USB, sendo no mínimo 2 (duas) portas frontais e 6 traseiras, |
sendo no mínimo 2 (duas) por - DELL / OPTIPLEX 3020 SFF + MONITOR E2214H - CONTRATO DE REPASSE |
0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
12.264,52
2.999,98
UN
4,0900
0,00
13427/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
102,20
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
1 - SWITCH 10/100 48 PORTAS SIMPLES: 48 Portas RJ45 10/100Mbps (FAST-ETHERNET); Nãogerenciável; |
Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Fonte de |
alimentação automática interna ou externa bivolt 100-240V CA, 50/60Hz; Dimensões (L X C X A) |
17.3*10.2*1.7 pol. (440*260*44 mm) para utilização em rack ocupando no máximo 1U de espaço; Consumo de |
Energia Maximum: 9.9W (220V/5OHz); Capacidade interna de 9.6Gbps; Tabela de MAC Address 8K; Taxa de |
Encaminhamento de Pacotes 7.14Mpps; Funções avançadas Controle de Fluxo 802.3x,; Certificação FCC, CE, |
RoHS - TP-LINK - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
102,20
599,97
UN
0,1700
0,00
13428/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
2.907,71
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
2 - Mesa do tipo baia para computador: Baia para computador individual; Material: MDP 15mm;Cor: Branca; |
Dimensões; Altura 1,26 cm; Profundidade 0,71 cm; Largura 0,84 cm; Tampo Lx P 0,80x 0,68 cm; Tampo |
superior Lx P 0,80x0,30 cm; Passa fins nos dois tampos com acabamento; Fundo fechado com mesmo |
material. - KAS MOBILE - CALL CENTER |
940,28
230,00
UN
4,0900
1 - Cadeira com base giratória: Rodízios (rodinhas nos Os); Base giratória; Revestimento Tecido; Espuma |
Assento e encosto com espuma laminada. - JOBEMA PIEMONTE |
1.926,55
195,00
UN
9,8800
3 - Mesa para impressora e scanner; Tampo em MDP de 15mm;Uma gaveta.Cor: Branca; Medidas: Largura x |
Profundidade 0,80x0,60 cm Altura: 0,75 cm - KAS MOBILE - ECONÔMICA - CONTRATO DE REPASSE |
0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
40,88
120,00
UN
0,3400
0,00
13429/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
8,18
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
1 - PLUG RJ-45 MULTILAN CAT 5E - MULTILASER - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO |
SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8,18
0,80
UN
10,2200
0,00
13430/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
204,41
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - Filtro de linha;Tomadas: 8 tomadas de saída padrão NBR 14136;Potencia(s): 1000 VA (rede 127V) / 2000 |
VA (rede 220V);Tense-0 de entrada 127 ou 220V- com tensão de saída igual a tensão de entrada; Seleção |
automática da tensão; Auto teste: Protetor testa os circuitos internos:1no painel frontal: indica as condições |
de mento - rede normal, subtensão e Chave liga/ desliga embutida; Porta fusível externo com unidade |
reserva; Proteção: Curto-circuito / Sobrecarga / Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme |
automático / Surto de tensão (descarga elétrica). - ENERMAX / PERSONAL II - CONTRATO DE REPASSE |
204,41
40,00
UN
5,1100
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
22
0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
0,00
13431/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
8,18
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
1 - PLUG RJ-45 MULTILAN CAT 5E - MULTILASER - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO |
KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8,18
0,80
UN
10,2200
0,00
13432/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
422,45
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
2 - Projetor multimídia; Resolução Max: Resolução XGA (1024x768), Suportada VGA, SVGA, XGA, SXGA, |
WXGA;Luminosidade: 3000 ANSI Lumens;Entradas:HDMI,USB,Entrada para memória/Câmera de |
documento;Entrada áudio e vídeo;Taxa de Contraste: 3000:1 Lampada: 200W UHE;Vida Útil da Lâmpada: 4000 |
H (Alto Brilho)/ 5000 H (Baixo Brilho);Reprodução de Cores: 24 bit; 16.7 Milhes;Tamanho da imagem: 30" a |
350"Distancia de projeção: 0,9 - 9 m;Sistema de som embutido: Auto Falante 2W Mono; Nível de Ruído: 37 dB |
(Alto Brilho)/ 29 dB (Baixo Brilho);Controle Remoto: Controle Remoto Seleção entrada, power, modo de cor, |
botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, ezoom, a/v mute, num, freeze, menu,help, |
auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e Enter;Outros: Tecnologia |
3LCD; itens Inclusos:1 Maleta de transporte;1 Cabo de alimentação;1 Cabo de computador; 1 Cabo USB;1 |
Controle remoto;1 Software de rede;Manual do usuário;Peso: 2,30 kg; Garantia minima do fabricante. - SONY |
- CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
362,83
2.130,02
UN
0,1700
1 - Caixa de som multimídia com subwoofer; Estereo: Sim Potência RMS: 80w RMS (40w RMS Subwoofer e |
20w RMS Cada Satélite)Relação Sinal / Ruído: 62 DB Woofer: Subwoofer em MDF. Frequência de Resposta: |
35HZ 18KHZ; Comunicagao ou Interface: P2;Controles: Possui controle de volume, grave e agudo; Conteúdo: 2 |
Alto-falantes, 1 Subwoofer e 1 Cabo RCA x P2 3.5 MM; Alimentação: 110V; Garantia minima do fabricante. - |
MULTILASER |
59,62
350,00
UN
0,1700
0,00
13433/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
666,03
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
2 - Tela de projeção; Tela de Projeção Retrátil Motorizada com acionamento por Controle Remoto sem fio |
Radio Frequência com alcance até 100 metros; Tamanho: 100" - 16:9;Película Matte White, fator de ganho |
1.1, branca; Ponto de parada controlado pelo usuário ( somente com o controle remoto);Dimensões: Área |
Visual - A x L: 124,0 x 221,0 cm; Área Total - A x L: 154,0 x 229,0 cm; Caixa - cm: 9,0 x 9,0 x 240,0;Suporte |
integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto com fácil instalação; Voltagem -110 V; Peso - |
15 Kgs; GGarantia minima do fabricante. - TES / TEM 106H - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - |
KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
327,05
1.919,97
UN
0,1700
1 - CAMERA IP PAN-TILT VGA: POE (Power Over Ethernet); Infra-vermelho; Sensor de Imagem 1/5" CMOS; |
Resolução do display 1280 x 960p (1.3 Megapixel); Iluminação mínima de 0 LUX no Infra-Vermelho; Lente |
focal de vidro 2.8mm, Ângulo de Visão 60°; Pan/Tilt; Ângulo Pan/Tilt Horizontal: 300° e Vertical: 120°; |
Microfone embutido; Compressão de áudio ADPCM; Compressão de imagem MJPEG; Taxa de FPS (frames per |
second) 15 fps (VGA), 30 fps (QVGA); Espelhamento da imagem Vertical / Horizontal; Rede de Área Local |
(LAN) 10/100 Mbps RJ - 45; Wi-fi 802,11 b/g/n opcional; Protocolo de Rede HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, |
DHCP, PPPoE, DONS, UPnP; Mínimo 10 LEDs Infravermelhos (5mm), Visibilidade noturna mínima de 6 metros; |
Sistema Operacional Suportado: Windows, Macintosh, Android, iOS; Navegadores de Internet compatíveis: 1E6 |
ou versão superior (Recomendado), Firefox, Chrome, Safari e navegadores web padrões; Consumo de energia |
de até 5 Watts; Atender cerfiticação CE, FCC; Cor Preto - FOSCAM / FI9818W |
338,98
995,01
UN
0,3400
0,00
13434/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
1.081,67
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - Ar condicionado de 27.000 BTU: Capacidade de refrigeração: 27.000 BTU/h; Modelo Split Hi-Wall; |
Operação: eletrônico; Ciclo: frio; Tensão: 220;Compressor rotativo. Características Técnicas: Cor: branco; |
Consumo: 2.600 W. Dimensões (AxLxP):Unidade interna: 320x998x228 mm; Unidade externa: 830x900x300 |
mm; Peso Líquido: Unidade interna: 14 kg; Unidade externa: 58 kg; Garantia minima do fabricante. - FUJITSU |
/ ASBA30JFC - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
1.081,67
6.350,03
UN
0,1700
0,00
13435/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
12.264,52
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
1 - Processador: Dois núcleos físicos de processamento.. mínimo de 2 (dois) threads; Controladora de video |
em alta definição HD integrada à CPU; Suporte simultaneo para aplicações de 32 e 64 blts; Velocidade real |
mínima partir de 3,0 GHz; Velocidade do barramento de 3333/1600 MHz; Memória cache integrada de03 MB; |
Chip set: obrigatoriamente do mesmo fabricante do processador. Memória: 01 módulo de 04 GB 00153 1600 |
MHz, placa-mãe com no mínimo de 02 Slots com função para poder operar em modo dual channel. Capacidade |
de expansão a partir de 16 GB. BIOS: Implementada em flash memory, atualizável diretamente pelo |
microcomputador; Sempre que o equipamento for iniciado, deverá exibir no monitor o nome do fabricante do |
computador; BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou com direitos copyright sobre essa |
RIOS, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas, segurança TPM 1,2 comprovada |
12.264,52
2.999,98
UN
4,0900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
22
através do Conexões: A partirdes (oito) portas USB, sendo no mínimo 2 (duas) portas frontais e 6 traseiras, |
sendo no mínimo 2 (duas) por - DELL / OPTIPLEX 3020 SFF + MONITOR E2214 H - CONTRATO DE REPASSE |
0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
0,00
13436/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
102,20
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
1 - SWITCH 10/100 48 PORTAS SIMPLES: 48 Portas RJ45 10/100Mbps (FAST-ETHERNET); Nãogerenciável; |
Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Fonte de |
alimentação automática interna ou externa bivolt 100-240V CA, 50/60Hz; Dimensões (L X C X A) |
17.3*10.2*1.7 pol. (440*260*44 mm) para utilização em rack ocupando no máximo 1U de espaço; Consumo de |
Energia Maximum: 9.9W (220V/5OHz); Capacidade interna de 9.6Gbps; Tabela de MAC Address 8K; Taxa de |
Encaminhamento de Pacotes 7.14Mpps; Funções avançadas Controle de Fluxo 802.3x,; Certificação FCC, CE, |
RoHS - TP-LINK - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
102,20
599,97
UN
0,1700
0,00
13437/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
2.907,71
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
2 - Mesa do tipo baia para computador: Baia para computador individual; Material: MDP 15mm;Cor: Branca; |
Dimensões; Altura 1,26 cm; Profundidade 0,71 cm; Largura 0,84 cm; Tampo Lx P 0,80x 0,68 cm; Tampo |
superior Lx P 0,80x0,30 cm; Passa fins nos dois tampos com acabamento; Fundo fechado com mesmo |
material. - KAS MOBILE - CALL CENTER |
940,28
230,00
UN
4,0900
3 - Mesa para impressora e scanner; Tampo em MDP de 15mm;Uma gaveta.Cor: Branca; Medidas: Largura x |
Profundidade 0,80x0,60 cm Altura: 0,75 cm - KAS MOBILE - ECONÔMICA - CONTRATO DE REPASSE |
0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
40,88
120,00
UN
0,3400
1 - Cadeira: Cadeira com base giratória: Rodízios (rodinhas nos Os); Base giratória; Revestimento Tecido; |
Espuma Assento e encosto com espuma laminada. - JOBEA PIEMONTE |
1.926,55
195,00
UN
9,8800
0,00
13438/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
82,32
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
1 - FLUIDO DE FREIO. DOT 5.1 - TROCA PEÇAS VEÍCULO OFICIAL FOCUS - PLACA DBA 9466 - DAR |
DESCONTO DE 2% - ASSIST. DES. SOCIAL |
82,32
27,44
LT
3,0000
0,00
13439/000-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
-135,12
1 - Anulação da Nota nº 4/27-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-135,12
1,0000
-135,12
0,00
13440/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
2.943,20
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT - |
CE322A |
783,30
78,33
UN
10,0000
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT - |
CE320A |
783,30
78,33
UN
10,0000
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT |
CE321A |
783,30
78,33
UN
10,0000
1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB
201,65
40,33
UN
5,0000
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT - |
CE323A - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
391,65
78,33
UN
5,0000
0,00
13441/000-2014
7/2014
Pregão Presencial
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO
2.450,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
02.867.728/0001-40
0,00
1 - ARBITRAGEM - JOGOS TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE TAEKWONDO- MODALIDADE: TAEKWONDO - |
CATEGORIA: SUB-13, SUB-15, SUB-18, VETERANOS E FORÇA LIVRE E ABSOLUTO, SENDO TODOS FEMININO |
E MASCULINO - ARBITRAGEM PARA TAÇA REGISTRO DE TAEKWONDO - DIA 30/11/2014 - INÍCIO ÀS |
07:00h, LOCAL: GINÁSIO MARIO COVAS - ESPORTES |
2.450,00
2.450,00
DIA
1,0000
0,00
13442/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
346,50
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTO DE |
CICLISMO, LOCAL: CLUBE ACER - PRÓXIMO A LINHA DA FEPASA DIA 09 DE SETEMBRO - A PARTIR DE |
06:00h - ESPORTES |
346,50
57,75
DIÁRI
6,0000
0,00
13443/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
110,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
1 - MÃO DE OBRA. TROCAR MAÇANETA ESQUERDA, PUXADOR CAPÔ, FECHADURA. - PARA MANUTENÇÃO |
DO VEICULO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR |
TOTAL LÍQUIDO R$ 110,00 - DES. AGRÁRIO |
110,00
50,00
HR
2,2000
0,00
13444/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
244,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
22
4 - FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - |
APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 244,00 - DES. AGRÁRIO |
110,00
110,00
PÇ
1,0000
2 - PUXADOR. DO CAPÔ
45,00
45,00
UN
1,0000
3 - CABO DO CAPO
40,00
40,00
UN
1,0000
1 - Aquisição de: MAÇANETA. PORTA ESQUERDA
49,00
49,00
UN
1,0000
0,00
13445/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
190,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - SERVIÇO. DE REVISÃO DE PORTAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA |
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 190,00 - DES. AGRÁRIO |
190,00
50,00
HR
3,8000
0,00
13446/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
297,92
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - DOBRADIÇA. PORTA DIREITA E ESQUERDA
235,20
117,60
PÇ
2,0000
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. PINO DE PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA |
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 297,92 - DES. AGRÁRIO |
62,72
31,36
PÇ
2,0000
0,00
13447/000-2014
11836/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
225,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.137.410/0001-80
0,00
1 - INSCRIÇÃO PARA JOGOS ABERTOS HORÁCIO BABY BARONI DE 2014.. BOX LIVRE FEMININO, CICLISMO |
LIVRE MASCULINO, JUDO LIVRE MASCULINO E FEMININO E NATAÇÃO LIVRE FEMININO. - PAGAMENTO DE |
TAXA DE INSCRIÇÃO DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA JOGOS ABERTOS HORÁCIO BABY BARONI DE |
2014. - ESPORTES |
225,00
45,00
UN
5,0000
0,00
13448/000-2014
11876/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S
255,38
0,00
112900000
J
44.602.720/0001-00
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO |
OCORRIDA COM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 NO DIA 07/04/2014 NO TUNEL JOA PENTEADO - |
SENTIDO BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CAMPIAS/SP - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº K1-530837-07 E |
N1-492164-24 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
255,38
127,69
SV
2,0000
0,00
13449/000-2014
11849/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
170,26
0,00
112900000
J
00.034.616/0001-83
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO |
OCORRIDA NA AV. PRES. WILSON, PRÓX. 1935 - SENT.JMEN/PRAIA FX2 - SANTOS/SP - INFRAÇÃO Nº |
5N240241 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
170,26
170,26
SV
1,0000
0,00
13450/000-2014
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
7.300,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e |
combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas |
e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - TRANSPORTE DE |
MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7.300,00
146,00
HR
50,0000
0,00
13451/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
60,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DA CAMPANHA DO CÂNCER DE |
PELE A SER REALIZADA NO DIA 29/11/2014 - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
60,60
1,01
UNI
60,0000
0,00
13452/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
96,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DA CAMPANHA DO CÂNCER DE PELE A SER |
REALIZADO NO DIA 29/11/2014 - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
96,00
9,60
LT
10,0000
0,00
13453/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
324,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.690.346/0001-82
0,00
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DA CAMPANHA DO CÂNCER DE PELE A SER REALIZADO NO DIA |
29/11/2014 - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
324,00
10,80
UN
30,0000
0,00
13454/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
145,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
1 - QUADRO DE AVISO – 200 X 90CM – CORTIARTE – QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO – MATERIAL |
PARA USO NO ESF ALAY CORREA – C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
145,00
145,00
UN
1,0000
0,00
13455/000-2014
11873/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
490,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.671.880/0001-07
0,00
1 - SONDA GASTROSTOMIA Nº16 FR - 2,0CM. - PARA USO DO PACIENTE LERIANO FELISBINO RIBEIRO - |
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
490,00
490,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
22
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 10 de Novembro de 2014.
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